Come Generare Un Atto Di Riconciliazione In 1C: Enterprise 8.2

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Come Generare Un Atto Di Riconciliazione In 1C: Enterprise 8.2
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L'atto di riconciliazione degli accordi reciproci è un documento primario che riflette lo stato degli accordi reciproci tra le parti per un certo periodo di tempo.

È necessario essere consapevoli del fatto che il prospetto di riconciliazione non costituisce alcuna registrazione contabile e viene creato esclusivamente come documento informativo. Viene stampato in duplice copia, uno per lato.

Come generare un atto di riconciliazione in 1C: Enterprise 8.2
Come generare un atto di riconciliazione in 1C: Enterprise 8.2

È necessario

Programma 1C: Enterprise 8.2 Enterprise Accounting, edizione 2.0

Istruzioni

Passo 1

Puoi generare un atto di riconciliazione in 1C: Enterprise 8.2 se vai alla scheda "acquista" o "vendita", che si trova nel pannello delle operazioni.

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Passo 2

Si aprirà il registro di tutti gli atti di riconciliazione dei reciproci accordi generati e registrati. È necessario fare clic sul pulsante "aggiungi". Questo aprirà il documento " Atto di riconciliazione degli accordi reciproci: Nuovo. "Qui è necessario compilare i dati del documento:

- Non è necessario impostare il numero dell'atto di riconciliazione, il programma lo imposta automaticamente al momento della registrazione del documento;

- La data del documento nel programma viene impostata automaticamente, se è necessario creare un atto di riconciliazione con un numero diverso, quindi fare clic sul calendario accanto alla data e selezionare quello che ti serve. Oppure inserire la data manualmente utilizzando la tastiera;

- Indicare il periodo per il quale è necessario formare un atto di conciliazione dei reciproci accordi;

- Nel campo "organizzazione" è indicata la tua organizzazione. Questo campo è obbligatorio;

- Nel campo "Business Partner" è necessario specificare il Business Partner con cui si vogliono riconciliare i calcoli;

- Nel campo "contratto" è necessario selezionare un accordo con una controparte per la quale si vogliono conciliare i calcoli

- Specificare la valuta dei pagamenti

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Passaggio 3

Aprire la scheda "secondo i dati dell'organizzazione" e fare clic sul pulsante "compila", quindi "compila secondo i dati contabili".

Passaggio 4

Fare clic sul pulsante "rapporto di riconciliazione" nell'angolo inferiore destro del documento. Apparirà una finestra di dialogo che chiede: "Il documento è stato modificato. Devi scriverlo per stamparlo. Scrivilo?" rispondiamo "ok". Si aprirà il report di riconciliazione preparato per la stampa. Per stamparlo, è necessario fare clic sul pulsante "stampa" nell'angolo in alto a sinistra del documento. Oppure fai clic sulla scheda "file", quindi su "stampa".

Quindi puoi fare clic sul pulsante "OK" nell'angolo in basso a destra e uscire dal documento. Successivamente, il documento verrà salvato nel registro degli atti di riconciliazione. Può essere cancellato, modificato o ristampato se necessario.

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